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中國有色集團舉辦2019年內部審計研討班

時間:2019-09-19
來源:中國有色集團審計部
作者:于爾力

9月9日至12日,中國有色集團2019年內部審計研討班在北京舉辦。本次研討班主要任務是,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹國家審計署最新頒布的審計管理制度、國務院國資委印發的中央企業違規經營投資責任追究管理辦法等內容。研討班邀請了國家審計署和國務院國資委負責審計、違規經營投資責任追究工作的領導和專家,有針對性地結合集團公司審計工作中面臨的重點、難點問題進行專題講解,確保集團公司審計工作和違規經營投資責任追究工作與集團公司“321”發展戰略的貫徹落實實現同頻同振。

受中國有色集團董事長、黨委書記王彤宙委托,集團公司總經理、黨委副書紀董長清出席開班儀式并講話。董長清總經理充分肯定了集團公司內部審計工作在處理歷史問題、防范風險、開展違規經營投資責任追究方面發揮的重要建設性作用。他指出,集團公司目前處于改革發展的關鍵時期,對審計工作提出了更新、更嚴格的要求,要進一步提高政治站位,深入領會習近平總書記關于審計工作的重要指示批示和中央審計委員會會議精神,不斷深化對內部審計工作的認識;要拓展內部審計監督的廣度和深度,積極推動離任審計和任中審計相結合,逐步實現“審計全覆蓋”;要創新審計理念,優化組織管理方式;要完善內部審計工作機制,提升內部審計監督效能;要聚焦職責目標,促進國家重大政策措施和集團公司“321”發展戰略的有效落實;要強化審計結果運用,提升內部審計工作成效;要以科技強審理念為指引,加大數據分析運用力度;要加強自身建設,不斷提升審計干部隊伍素質。

會議現場

本次研討班在采用專家講解、匯報交流、書面討論等傳統培訓方式的同時,充分運用網絡平臺實現老師與學員的實時互動,提高了學員學習的積極性和主動性。培訓內容包括國家審計署、國務院國資委關于內部審計、經濟責任審計、違規經營投資責任追究的相關制度,資金集中管控、商譽、永續債、優先股、“兩金”壓降和集團公司面臨的“三供一業”、“處僵治困”、礦權權益金等國有企業改革“1+N”政策的解讀,內容豐富,具有較強的針對性和實效性。

集團公司副總會計師兼審計部主任劉文君、審計部全體員工,出資企業分管審計工作的領導班子成員、審計部門負責人及相關人員共70人參加了本次研討培訓。

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